Faktúra č. DFJ0139/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0139/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 10.05.2019
  • Celková hodnota: 1 232,66 €
  • Identifikácia objednávky: 0211/19
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť