Faktúra č. DFJ0138/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0138/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 30.09.2021
  • Celková hodnota: 797,62 €
  • Identifikácia objednávky: 0374/21
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť