Faktúra č. DFJ0135/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0135/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 03.04.2025
  • Celková hodnota: 523,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0338/25
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť