Faktúra č. DFJ0129/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0129/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 17.04.2023
  • Celková hodnota: 437,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0233/23
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť