Faktúra č. DFJ0119/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0119/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 24.09.2020
  • Celková hodnota: 165,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0307/20
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť