Faktúra č. DFJ0117/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0117/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.03.2025
  • Celková hodnota: 51,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0234/25
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť