Faktúra č. DFJ0100/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0100/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 18.03.2025
  • Celková hodnota: 1 289,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0238/25
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť