Faktúra č. DFJ0082/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0082/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 19.03.2019
  • Celková hodnota: 13,68 €
  • Identifikácia objednávky: 0109/19
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť