Faktúra č. DFJ0043/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0043/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 348,75 €
  • Identifikácia objednávky: 0201/21
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť