Faktúra č. DFJ0043/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0043/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 07.02.2019
  • Celková hodnota: 638,64 €
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť