Faktúra č. DFJ0040/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0040/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 26.05.2021
  • Celková hodnota: 334,68 €
  • Identifikácia objednávky: 0197/21
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť