Faktúra č. DFJ0037/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0037/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 21.05.2021
  • Celková hodnota: 43,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0194/21
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť