Faktúra č. DFJ0035/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0035/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 2 061,79 €
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť