Faktúra č. DFJ0019/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0019/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 17.01.2022
  • Celková hodnota: 415,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0019/22
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť