Faktúra č. DFJ0019/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0019/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 13.01.2020
  • Celková hodnota: 25,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0012/20
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť