Faktúra č. DFJ0017/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0017/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 20.04.2021
  • Celková hodnota: 222,79 €
  • Identifikácia objednávky: 0157/21
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť