Faktúra č. DFJ0013/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0013/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 19.04.2021
  • Celková hodnota: 159,94 €
  • Identifikácia objednávky: 0162/21
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť