Faktúra č. DFJ0011/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0011/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 10.01.2024
  • Celková hodnota: 815,65 €
  • Identifikácia objednávky: 0016/24
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť