Faktúra č. DFB1235/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1235/25
  • Popis fakturovaného plnenia: batérie do lasera-TV
  • Dátum doručenia: 15.12.2025
  • Celková hodnota: 249,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0899/25
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť