Faktúra č. DFB1206/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1206/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-výrobník ľadu-OV
  • Dátum doručenia: 08.12.2025
  • Celková hodnota: 179,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0843/25
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť