Faktúra č. DFB1171/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1171/24
  • Popis fakturovaného plnenia: kvetinová výzdoba
  • Dátum doručenia: 17.12.2024
  • Celková hodnota: 1 450,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0884/24
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť