Faktúra č. DFB1156/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1156/25
  • Popis fakturovaného plnenia: výrub drevín-havarijný stav
  • Dátum doručenia: 26.11.2025
  • Celková hodnota: 3 646,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0851/25
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť