Faktúra č. DFB1143/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1143/25
  • Popis fakturovaného plnenia: poukážky nákupné-128ks/50,-€,2ks/20,-€-SF
  • Dátum doručenia: 24.11.2025
  • Celková hodnota: 6 440,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0858/25
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť