Faktúra č. DFB1137/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1137/25
  • Popis fakturovaného plnenia: učebnice,edukačné publ.-ANG-TV
  • Dátum doručenia: 21.11.2025
  • Celková hodnota: 528,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0797/25 pri dfb1067/25
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť