Faktúra č. DFB1124/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1124/24
  • Popis fakturovaného plnenia: sp.materiál-kaderníčky-TV
  • Dátum doručenia: 28.11.2024
  • Celková hodnota: 28,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0842/24
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť