Faktúra č. DFB1119/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1119/25
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-tonery
  • Dátum doručenia: 18.11.2025
  • Celková hodnota: 1 448,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0846/25
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť