Faktúra č. DFB1114/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1114/25
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-čistiace potreby,upratovací vozík Rene-1ks
  • Dátum doručenia: 14.11.2025
  • Celková hodnota: 3 112,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0839/25
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť