Faktúra č. DFB1110/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1110/25
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-hygienické potreby-2025/11,dávkovače-prenájom
  • Dátum doručenia: 13.11.2025
  • Celková hodnota: 1 464,52 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť