Faktúra č. DFB1105/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1105/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-2023/12
  • Dátum doručenia: 31.12.2023
  • Celková hodnota: -187,36 €
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť