Faktúra č. DFB1043/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1043/25
  • Popis fakturovaného plnenia: dlaždica gumová-52ks-KZ46+Participatívny rozpočet-RO 1174/V/2025
  • Dátum doručenia: 27.10.2025
  • Celková hodnota: 488,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0709/25
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť