Faktúra č. DFB1038/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1038/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-akcia
  • Dátum doručenia: 14.11.2024
  • Celková hodnota: 372,06 €
  • Identifikácia objednávky: 0774/24
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť