Faktúra č. DFB1035/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1035/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba-pri kaderníctve
  • Dátum doručenia: 30.11.2023
  • Celková hodnota: 127,45 €
  • Identifikácia objednávky: 0576/23
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť