Faktúra č. DFB1031/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1031/25
  • Popis fakturovaného plnenia: rozbor vody
  • Dátum doručenia: 22.10.2025
  • Celková hodnota: 135,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0691/25
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť