Faktúra č. DFB1031/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1031/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kvetinová výzdoba
  • Dátum doručenia: 03.12.2023
  • Celková hodnota: 195,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0659/23
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť