Faktúra č. DFB1027/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1027/22
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia,údržba-vzduchotechnika-škola
  • Dátum doručenia: 30.12.2022
  • Celková hodnota: 1 229,04 €
  • Identifikácia objednávky: 0631/22
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť