Faktúra č. DFB1025/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1025/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vybavenie na bojové športy
  • Dátum doručenia: 06.12.2023
  • Celková hodnota: 9 105,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0619/23
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť