Faktúra č. DFB1023/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1023/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba-pri telocvični
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 820,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0695/22
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť