Faktúra č. DFB1018/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1018/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-horúcovodná stanica-havarijný stav
  • Dátum doručenia: 28.12.2022
  • Celková hodnota: 4 799,88 €
  • Identifikácia objednávky: 0038/22,0527/22
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť