Faktúra č. DFB1017/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1017/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-akcia
  • Dátum doručenia: 17.10.2025
  • Celková hodnota: 192,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0741/25
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť