Faktúra č. DFB1017/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1017/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 27.12.2022
  • Celková hodnota: 129,38 €
  • Identifikácia objednávky: 0659/22
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť