Faktúra č. DFB1011/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1011/25
  • Popis fakturovaného plnenia: inventár-ŠJ
  • Dátum doručenia: 16.10.2025
  • Celková hodnota: 307,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0708/25
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť