Faktúra č. DFB1010/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1010/24
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-tonery
  • Dátum doručenia: 07.11.2024
  • Celková hodnota: 445,85 €
  • Identifikácia objednávky: 0800/24
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť