Faktúra č. DFB0993/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0993/25
  • Popis fakturovaného plnenia: zrážková voda-2025/9
  • Dátum doručenia: 13.10.2025
  • Celková hodnota: 1 301,22 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť