Faktúra č. DFB0988/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0988/24
  • Popis fakturovaného plnenia: prezúvanie pneumatík
  • Dátum doručenia: 05.11.2024
  • Celková hodnota: 79,85 €
  • Identifikácia objednávky: 0759/24 pri dfb0970/24
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť