Faktúra č. DFB0984/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0984/25
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-čistiace potreby-ŠJ
  • Dátum doručenia: 10.10.2025
  • Celková hodnota: 762,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0755/25
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť