Faktúra č. DFB0983/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0983/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 30.11.2022
  • Celková hodnota: 57,31 €
  • Identifikácia objednávky: 0593/22
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť