Faktúra č. DFB0971/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0971/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 29.10.2024
  • Celková hodnota: 400,04 €
  • Identifikácia objednávky: 0684/24
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť