Faktúra č. DFB0961/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0961/23
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kaderníčky
  • Dátum doručenia: 16.11.2023
  • Celková hodnota: 368,16 €
  • Identifikácia objednávky: 0613/23
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť