Faktúra č. DFB0958/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0958/23
  • Popis fakturovaného plnenia: poukážky nákupné-112ks/50,-€-SF
  • Dátum doručenia: 15.11.2023
  • Celková hodnota: 5 600,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0640/23
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť