Faktúra č. DFB0958/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0958/22
  • Popis fakturovaného plnenia: stolička kader.-1ks,žehlička-2ks,kulmy-3ks,nožnice efil.-2ks-kaderníčky-VP
  • Dátum doručenia: 05.12.2022
  • Celková hodnota: 366,17 €
  • Identifikácia objednávky: 0691/22
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť